![]() |
- Hỗ trợ trong công tác lập Kế hoạch/Chương trình kiểm toán nội bộ
- Hỗ trợ soạn thảo các quy trình/thủ tục/tài liệu liên quan hoạt động kiểm toán nội bộ
- Rà soát quy trình/quy định/thủ tục của Công ty
- Rà soát, đánh giá, kiểm tra chi tiết các hệ thống/ứng dụng/phần mềm nhằm đưa ra các phát hiên, các biện pháp phòng ngừa rủi ro và ý kiến cải tiến.
- Hỗ trợ đánh giá, quản trị rủi ro các hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc kiểm toán chi tiết trong công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch/chương trình đã phê duyệt và tham gia xử lý những sự việc bất thường phát sinh - Tham gia các hoạt động đánh giá tính tuân thủ
- Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán nội bộ định kỳ tháng/quý/năm
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ, tình trạng các hành động khắc phục các vấn đề nêu trong báo cáo kiểm toán
- Tham mưu cho Trưởng phòng đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty
- Thực hiện các công việc chi tiết khác theo sự phân công của Trưởng Ban/Trưởng phòng
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành Kiểm toán/Kế toán
- Năng lực chuyên môn Nắm vững nền tảng/lý thuyết/tác nghiệp về kiểm toán/kế toán/kiểm toán nội bộ/quản trị doanh nghiệp
- Kỹ năng Làm việc nhóm, Giao tiếp hiệu quả, Trình bày, Phân tích, tư duy logic/tư duy phản biện tốt, viết báo cáo kiểm toán nội bộ, Giải quyết vấn đề, ham học hỏi
- Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kiểm toán (trong đó ít nhất 1 năm làm kiểm toán nội bộ), ưu tiên có kinh nghiệm kiểm toán/quản trị các hệ thống/ứng dụng/phần mềm.
- Tính cách Chính trực, minh bạch, khách quan, điềm tĩnh, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện